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用友固定资产反结账操作

发布时间: 2025-05-01 12:20
精选回答

用友固定资产反结账操作是从发生结账月份到本次结账月份之间,对原来结账的固定资产进行反结账处理的操作。具体的流程如下:

用友固定资产反结账操作

1、首先,登录“用友固定资产”系统,点击菜单栏中的“反结账”,进行反结账操作。

2、在反结账窗口中,设置反结账的对象(即财务科目),及反结账的日期。

3、然后,点击“查询”按钮,查询需要反结账的固定资产信息。

4、接着,可以根据需要,勾选需要反结账处理的固定资产,并点击“反结账”按钮,完成反结账操作。

5、最后,可以点击“打印”按钮,对反结账处理情况进行打印。

以上就是用友固定资产反结账操作的全部流程。用友固定资产反结账操作完成后,可以确保资产的准确性,并有助于控制资产使用、降低资产成本。

此外,用友固定资产反结账操作也与资产结账相关,资产结账是对企业固定资产投资情况进行财务核算的重要环节。通过资产结账,可以完整的反映固定资产投资的总体情况及其变动趋势,有助于企业准确评估资产使用效率、降低资产成本、实现企业资产发展的目标。

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