首先先确认一下你公司是一般纳税人吗?如果是 进项发票通过认证后,当月是能抵扣的。
也就是600.00*0.17-500.00*0.17=17元,也就是你需要交17.00元的增值税。但是看到你的补充以后又觉得你不是一般纳税人,若果你不是一般纳税人你上税务给客户代开的发票的税率是3%,且你的进项不能抵扣,你需要交得增值税是:如果600.00是不含税的则增值税是:600.00*0.03=18元如果是含税的则增值税是:600.00/1.03*0.03=17.48元。
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